Warning: Declaration of Budget_Controller_Plugin_ResponseHeader::preDispatch($oRequest) should be compatible with Zend_Controller_Plugin_Abstract::preDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request) in /srv/www/htdocs/www.stadt-koeln.de/web/haushaltsplan/library/Budget/Controller/Plugin/ResponseHeader.php on line 9
Haushalt nach Produkbereichen - Haushaltsplanentwurf 2015 - Stadt Köln Haushaltstool
Haushaltsplanentwurf 2015, Teilergebnisplan - Produktbereichssummen im Bereich Innere Verwaltung
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 1.116.952 183.186 570.785 670.785 558.625 458.586
03 - sonstige Transfererträge 1.281 0 0 0 0 0
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 3.349.410 1.538.660 1.564.860 1.567.110 1.564.860 1.561.710
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 38.070.756 33.179.665 36.529.974 36.540.974 36.599.974 36.656.134
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 18.777.250 20.423.792 18.762.186 18.874.667 18.981.947 18.981.947
07 - sonstige ordentliche Erträge 16.022.390 14.135.687 13.234.131 13.359.131 13.484.131 13.484.131
08 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 - Bestandsveränderungen 0 0 34.693.479 18.532.812 24.608.667 37.790.894
10 = Ordentliche Erträge 77.338.039 69.460.990 105.355.415 89.545.479 95.798.204 108.933.402
11 - Personalaufwendungen 139.327.843 164.862.435 173.731.726 177.330.010 180.991.706 184.718.240
12 - Versorgungsaufwendungen 60.323.592 60.197.307 59.132.800 61.792.058 65.471.179 67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.788.874 51.268.650 63.941.357 56.804.826 56.547.198 57.556.477
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.244.120 7.174.767 8.963.600 9.288.428 9.207.351 8.962.268
15 - Transferaufwendungen 2.166.805 1.657.225 1.794.601 1.794.601 1.794.601 1.794.601
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 56.160.123 61.682.340 61.470.532 61.574.782 62.066.959 61.817.199
17 = Ordentliche Aufwendungen 310.011.357 346.842.724 369.034.616 368.584.705 376.078.994 382.786.387
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) -232.673.318 -277.381.734 -263.679.201 -279.039.226 -280.280.790 -273.852.985
19 - Finanzerträge 47.894.876 49.587.770 52.984.300 55.594.900 56.043.700 56.043.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 103.521 94.000 102.294 102.294 102.294 102.294
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 47.791.355 49.493.770 52.882.006 55.492.606 55.941.406 55.941.406
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -184.881.963 -227.887.964 -210.797.195 -223.546.620 -224.339.384 -217.911.579
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) -184.881.963 -227.887.964 -210.797.195 -223.546.620 -224.339.384 -217.911.579
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 48.466.849 52.434.097 54.056.299 54.093.537 54.093.537 54.093.537
28 = Jahresergebnis -136.415.114 -175.453.867 -156.740.896 -169.453.083 -170.245.847 -163.818.042

Warning: Declaration of Application_Model_BudgetPartialValueMapper::save(Application_Model_BudgetPartialValue $oModel) should be compatible with Application_Model_MapperAbstract::save(Application_Model_Abstract $oModel) in /srv/www/htdocs/www.stadt-koeln.de/web/haushaltsplan/application/models/BudgetPartialValueMapper.php on line 124