Warning: Declaration of Budget_Controller_Plugin_ResponseHeader::preDispatch($oRequest) should be compatible with Zend_Controller_Plugin_Abstract::preDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request) in /srv/www/htdocs/www.stadt-koeln.de/web/haushaltsplan/library/Budget/Controller/Plugin/ResponseHeader.php on line 9
Haushalt nach Produkbereichen - Haushaltsplan 2013 - Stadt Köln Haushaltstool
Haushaltsplan 2013, Teilergebnisplan - Produktbereichssummen im Bereich Innere Verwaltung
Wert Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
Wert Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 40.180.992 255.818 1.254.330 183.186 183.186 183.186 183.186
03 - sonstige Transfererträge 3.037 0 0 0 0 0 0
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 11.099.514 1.917.760 1.538.660 1.538.660 1.538.660 1.538.660 1.538.660
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 33.708.083 30.862.114 32.864.664 33.179.664 33.179.664 33.179.664 33.199.343
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 20.023.923 15.555.566 15.444.571 20.423.792 20.518.748 20.614.016 20.705.222
07 - sonstige ordentliche Erträge 32.516.669 31.193.758 13.760.688 14.135.688 14.360.688 14.485.688 14.610.688
08 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 137.532.219 79.785.016 64.862.913 69.460.990 69.780.946 70.001.214 70.237.099
11 - Personalaufwendungen 126.891.076 140.745.296 174.387.190 164.862.450 174.562.917 177.178.614 179.986.632
12 - Versorgungsaufwendungen 48.216.979 53.703.800 56.843.381 60.197.307 62.535.639 65.033.679 67.750.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.589.952 43.521.759 53.189.994 51.268.649 52.386.186 52.440.517 53.966.533
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.433.054 17.139.953 8.049.787 7.174.759 7.952.564 8.806.512 9.435.347
15 - Transferaufwendungen 41.049.765 3.032.285 2.702.225 1.657.225 1.641.725 1.641.725 1.641.725
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 60.506.110 65.228.790 61.988.912 61.682.340 60.642.223 60.475.795 60.426.501
17 = Ordentliche Aufwendungen 344.686.935 323.371.883 357.161.490 346.842.730 359.721.254 365.576.842 373.206.737
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) -207.154.717 -243.586.867 -292.298.577 -277.381.741 -289.940.309 -295.575.628 -302.969.639
19 - Finanzerträge 45.829.193 45.634.650 47.778.600 49.587.770 52.859.705 55.605.305 56.054.105
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 42.968 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 45.786.226 45.540.650 47.684.600 49.493.770 52.765.705 55.511.305 55.960.105
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -161.368.491 -198.046.217 -244.613.977 -227.887.971 -237.174.604 -240.064.323 -247.009.534
23 - außerordentliche Erträge -650.000.000 0 0 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 650.000.000 0 0 0 0 0 0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) -161.368.491 -198.046.217 -244.613.977 -227.887.971 -237.174.604 -240.064.323 -247.009.534
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 40.839.865 43.615.308 51.357.470 52.434.102 53.200.621 53.192.026 53.192.026
28 = Jahresergebnis -120.528.626 -154.430.909 -193.256.506 -175.453.869 -183.973.983 -186.872.298 -193.817.508

Warning: Declaration of Application_Model_BudgetPartialValueMapper::save(Application_Model_BudgetPartialValue $oModel) should be compatible with Application_Model_MapperAbstract::save(Application_Model_Abstract $oModel) in /srv/www/htdocs/www.stadt-koeln.de/web/haushaltsplan/application/models/BudgetPartialValueMapper.php on line 124